北京市归国华侨联合会

北京市华侨服务中心2025年度部门决算

发布时间:2026年09月14日  来源:


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第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件。

附件:2025-176002-北京市华侨服务中心决算公开报表.xlsx

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)本单位职责情况

北京市华侨服务中心是北京市侨联所属公益一类事业单位。主要职能是为全市侨界群众开展会议学习培训、交流联谊、文化活动等提供服务保障:承担新侨创新创业促进、侨界困难群众帮扶等工作;承担市侨联机关及所属单位信息化建设和“网上侨联”建设的技术性、辅助性、事务性工作。

(二)机构设置情况

根据《北京市事业单位岗位管理实施意见》等文件规定,市人力社保局核准北京市华侨服务中心内设科室两个,为信息综合科和联络服务科。无下属单位。

   二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计503.08万元,比上年减少26.38万元,下降4.98%。

(一)收入决算说明

2025年度本年收入合计503.08万元,比上年减少26.38万元,下降4.98%。

1.财政拨款收入503.08万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入503.08万元,占收入合计的100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

6.其他收入0万元,占收入合计的0%。

图1:收入决算

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(二)支出决算说明

2025年度本年支出合计500.14万元,比上年减少3.5万元,下降0.69%,其中:基本支出328.28万元,占支出合计的65.64%;项目支出171.87万元,占支出合计的34.36%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

图2:基本支出和项目支出情况

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三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计503.08万元,比上年减少26.38万元,下降4.98%。主要原因:落实政府过紧日子要求,压减一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出500.14万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出384.94万元,占本年财政拨款支出76.97%;教育支出8万元,占本年财政拨款支出1.6%;社会保障和就业支出31.24万元,占本年财政拨款支出的6.25%;卫生健康支出23.02万元,占本年财政拨款支出的4.6%;住房保障支出52.93万元,占本年财政拨款支出的10.58%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算380.11万元,2025年度决算384.94万元,完成年初预算的101.27%。

其中:

“群众团体事务”(款)2025年度年初预算380.11万元,2025年度决算384.94万元,完成年初预算的101.27%。主要原因:人员变动,基本支出相应增加。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算8万元,2025年度决算8万元,完成年初预算的100%。其中:

“进修及培训”(款)2025年度年初预算8万元,2025年度决算8万元,完成年初预算的100%。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算31.28万元,2025年度决算31.24万元,完成年初预算的99.87%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算31.28万元,2025年度决算31.24万元,完成年初预算的99.87%。主要原因:按照实际情况支出基本养老保险和职业年金。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算23.11万元,2025年度决算23.02万元,完成年初预算的99.61%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算23.11万元,2025年度决算23.02万元,完成年初预算的99.61%。主要原因:按照实际情况支出医疗保险。

5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算46.99万元,2025年度决算52.93万元,完成年初预算的112.64%。其中:

“住房改革支出”(款)2025年度年初预算46.99万元,2025年度决算52.93万元,完成年初预算的112.64%。主要原因:人员变动,相应经费支出有所增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出328.28万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额84万元,其中:政府采购货物支出0.3万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出83.7万元。授予中小企业合同金额82.5万元,占政府采购支出总额的98.21%,其中:授予小微企业合同金额31.36万元,占政府采购支出总额的37.33%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日,北京市华侨服务中心共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台。

五、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工

(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2025年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表(详见附件)北京市华侨服务中心项目支出绩效自评表.xls

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